เครื่องมือสำหรับผู้ใช้

เครื่องมือของไซต์

This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.
Translations of this page:

th:erp-manual:cloud:purchase:receipt-qc

นี่คือเอกสารรุ่น/ฉบับเก่า


FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Create New Material QC

สร้างตรวจคุณภาพวัสดุใหม่

Start

เริ่มต้น

  • *Click on Receipt - Vendor Menu and then open the Receipt - Vendor for which QC has to be done. Click on Document Actions and click on Submit to QC.

กดเมนู ใบเสร็จ เลือกใบเสร็จที่สถานะเอกสาร รอตรวจคุณภาพ หลังจากเข้ามาแล้ว กดเมนู ดำเนินการเอกสาร ที่ด้านบน เลือก ส่งตรวจคุณภาพ

Components of Material QC

ตรวจคุณภาพวัสดุประกอบไปด้วย

  • Request
  • คำขอ
  • QC Activity
  • ขั้นตอนตรวจคุณภาพ
  • Audit
  • ตรวจสอบ

Request

คำขอ

Header Details are automatically added from Receipt - Vendor. You can edit them as required.
ข้อมูลคำขอถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบเสร็จ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามที่ต้องการ

แก้ไขข้อมูลคำขอ โดยกดปุ่ม แก้ไขส่วนหัว ที่มุมขวาบน จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้กรอกหรือแก้ไขข้อมูลที่ต้องการดังนี้

  • จากที่ เลือกข้อมูลสถานที่จากแผนกหรือสถานที่ของวัสดุที่ต้องการก่อนตรวจคุณภาพ
  • ไปที่ เลือกข้อมูลสถานที่เก็บแผนกหรือสถานที่ของวัสดุที่ต้องการหลังตรวจคุณภาพ
  • มาตรฐานทดสอบ ตามข้อกำหนดของบริษัท
  • กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลแล้วปิดหน้าต่างลง

QC Activity

ขั้นตอนตรวจคุณภาพ

Line Items are automatically added from Receipt - Vendor. Click on an Item to view QC detail of that item.

To remove an item from QC, click on the Item. In the Analysis section, click on Delete.

Follow the below steps to complete the QC process:

Step 1: Start QC: In Header section, click on Start QC

Step 2: QC Process: After QC started, use the following steps:

  1. Select the Item for QC. Item details will appear which comprise of Analysis and Check List Parameters.
  2. In Check List Parameters section, set passed and failed quantities for all the parameters.
  3. Analysis section:
    • After updating all parameters, set the total quantity passed and failed in the Analysis section
    • Remarks: Any remarks regarding Qc of that item.

Repeat the above steps to complete QC for all the items.

Step 3: Finish QC: After Qc of all items is finished, click on QC Finished in the QC Activity Section.

Audit

The following information is required for Audit:

  • Audit Status: Click on the arrow besides audit status. a dropdown list will appear. From this list, select Approve to Approve the QC and Reject to Reject the QC.
  • Remark: Add any remarks about the QC Audit.

Note:

  • If QC is approved by the QA, system will approve the entire Receipt inventory.
  • If Qc is rejected by QA, system will reject the entire Receipt inventory.

Save the Document

After all changes are done, it is necessary to Save the Document, by clicking the button “Save Document”, If this is new Document, system will assign the Document ID after it is saved for the first time.

th/erp-manual/cloud/purchase/receipt-qc.1713853494.txt.gz · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2024/04/23 06:24 โดย Srawut Wirunworakun